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时间:2013-05-14 来源: 泥巴往事网

五、不断学习,提高水平,精通业务. 六、积极进取,勇于开拓,求实创新. 财务管理制度总则为加强财务管理,根据国家有关法律、法规及建设局财务制度,结合公司具体情况...

目 总 录 则. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 一、公司管理大纲. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 二、员工守则. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 三、组织架构图. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 第一部分 各部门管理制度. . . . . . . . . . . . . . . . . .4 第一章 第二章 第三章 第四章 市场部职责. . . . . . . . . . . . . . . . . .. 4 技术部职责. . . . . . . . . . . . . . . . . .. 4 财务部职责.. . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 行政办公室职责. . . . . . . . . . . . . . . . 6 第二部分 公司管理制度. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 第一章 第二章 第三章 第四章 第五章 第六章 第七章 第八章 第九章 文件管理制度. . . . . . . . . . . . . . . . . .8 印章使用管理制度度. . . . . . . . . . . . . . . . .9 证照管理制度. . . . . . . . . . . . . . . . . .12 办公用品管理制度. . . . . . . . . . . . . . . .13 车辆使用管理制度. . . . . . . . . . . . . . . .15 考勤管理制度. . . . . . . . . . . . . . . .. . 19 出差管理制度. . . . . . . . . . . . . . . . . 20 员工招聘、调动、离职等规定. . . . . . . . . . 23 财务报销管理制度. . . . . . . . . . . . . . . 27 总 则 为加强公司的规范化管理,完善各项工作制度,促进公司发展壮 大,提高经济效益,根据国家有关法律、法规及公司章程的规定,特 制订本公司管理制度大纲。 一 、 公 司 管 理 制 度 大 纲 1、公司全体员工必须遵守公司章程,遵守公司的各项规章制度 和决定。

2、公司倡导树立“一盘棋”思想,禁止任何部门、个人做有损 公司利益、形象、声誉或破坏公司发展的事情。

3、公司通过发挥全体员工的积极性、创造性和提高全体员工的 技术、管理、经营水平,不断完善公司的经营、管理体系,实行多种 形式的责任制,不断壮大公司实力和提高经济效益。

4、公司提倡全体员工刻苦学习科学技术和文化知识,为员工提 供学习、深造的条件和机会,努力提高员工的整体素质和水平,造就 一支思想新、作风硬、业务强、技术精的员工队伍。

5、公司鼓励员工积极参与公司的决策和管理,鼓励员工发挥才 智,提出合理化建议。 1 6、公司为员工提供收入和福利保证,并随着经济效益的提高逐 步提高员工各方面待遇;公司为员工提供平等的竞争环境和晋升机 会;公司推行岗位责任制,实行考勤、考核制度,评先树优,对做出 贡献者予以表彰、奖励。

7、公司提倡求真务实的工作作风,提高工作效率;提倡厉行节 约,反对铺张浪费;倡导员工团结互助,同舟共济,发扬集体合作和 集体创造精神,增强团体的凝聚力和向心力。

8、员工必须维护公司纪律,对任何违反公司章程和各项规章制 度的行为,都要予以追究。 二、 员工守则 1、 遵纪守法,忠于职守,爱岗敬业。

2、 维护公司声誉,保护公司利益。

3、 服从领导,关心下属,团结互助。

4、 爱护公物,勤俭节约,杜绝浪费。

5、不断学习,提高水平,精通业务。

6、积极进取,勇于开拓,求实创新。 三 、 组 织 架 构 图 2 第一部分、各部门职责 第一章 市场部职责 一、负责公司全面形象的管理工作,根据公司产品营销条件进行市场 定位和势态分析作出公司营销策略、方针的建议方案。

二、在公司营销策略下,深入行业开拓市场。

三、组织相关部门对客户能源进行调研分析。

四、组织有关部门评估客户的能源状况。

五、评审与客户的服务合约。

六、和客户签订能源服务合约。

七、领导技术部门对交付项目进行质量评价、检验和协助客户进行项 目验收。

八、 负责客户的沟通和联系及潜在客户的开发。 第二章 技术部职责 一、 新产品开发研制,样件制作、鉴定与审核。

二、 产品技术标准、技术参数、工艺图纸、工艺定额、材料消耗定 额、产品说明书等技术文件的制定和管理。 3 三、 生产过程中在技术方面进行指导,并进行工艺技术上的监控, 确保生产的正常进行。

四、 向其他部门提供技术方面的服务并接受各方位的有关技术方面 的信息反馈及处理。

五、 负责建立公司技术资料库。

六、 收集客户对本公司产品使用情况的各种信息资料,并做相应分 析,提供改进的具体方案。

七、 协助市场部对跟进的客户进行现场调研, 并提交规范的调研报告。

八、对签约的客户进行项目设计,提交相关的图纸和材料表 九、组织项目安装(外包项目做好招投标工作和协助相关部门进行评 审和签约) 十、对交付的项目进行售后维护,维修保养工作。

十一、对交付的设施定期进行能源消耗测量。 第三章 财务部职责 一、负责对工程项目的预算和结算工作。

二、 负责合同的管理,对公司对外的经济合同进行审核并备案。

三、负责建立公司内部成本核算体系,并进行核算及控制工作。 4 四、负责各种财务资料的收集、保管、保密工作。

五、 与财政、税务、银行等机关政府机构的协调与沟通,政府文件 的执行。

六、保证公司全盘账务业务处理。

七、负责项目的审计和审核工作。

八、负责制订材料采购需求计划,并督导实施。

九、负责项目的融资、引资、保险等相关的金融工作。

十、负责工程的成本核算、效益核算等工作。 第四章 行政办公室职责 一、 负责公司的对外公关接待工作。

二、 负责填报政府有关部门下发的各种报表及公司章程,营业执照 变更等工作。

三、完成总经理交办的各项工作。

四、负责人事管理工作、管理人事招聘解聘、工资核算、人力成本核 算、人员素质和业务培训等工作。

五、负责后勤保障工作,如:办公设施、办公设备、办公消耗品的管 理、车辆管理和使用管理。 5 六、负责文件收发管理、档案管理、保管公司行政印鉴等。

七、负责公司的仓储管理。 6 第二部分 公司管理制度 第一章 文件管理制度 为减少发文数量,提高办文速度和发文质量,充分发挥文件在各 项工作中的指导作用,特制订本制度。

1、 收文、阅文制度 ① 凡机要文件除特殊情况,公司领导和办公室主任代收外,其他 人不得代为签收、拆封。

② 凡确定的传阅文件,由秘书附文件传阅单;送办公室主任签批 后,按照传阅范围分送有关领导阅批,部门阅办,阅后及时收 回归档。

③ 公司总经理办公会、 部门经理办公会、 专题会议录、 年底存档。

各部门办理的发文及全公司性会议材料,会后一式两份存档。

2、 发文制度 ① 公司发文(合同、方案等)由项目经理人申报,总经理签批, 办公室负责统一印发。

② 行政发文由总经理或分管副总经理签批,办公室负责印发。

③ 各类发文要字迹清楚、文面整洁、统一规格,符合行文规范。 7 公司发文批示单 编号:sj 字[2014] 001 号 文件名称:

□打印 份 □胶装 □订装 □盖章 □其它 制作 份,其中备档 呈批人:

项目部主管 意见 □同意发文 □不同意发文 签字: 201 3 年 月 日 年 公司领导审 批意见 □同意发文 □不同意发文 签字:

年 备注 (本批示单与文件一式一份,原件存档办公室) 月 日 月 日 第二章 印章使用管理制度 印章是公司经营管理活动中行使职权, 明确公司各种权利义务关 系的重要凭证和工具,印章的管理应做到分散管理、相互制约,为明 确使用人与管理人员的责权,特做如下公司印章使用与管理条例:

各类印章的具体管理条例:

一、印章的刻制 刻制按公司业务需要由部门提出申请,公司领导批准后,由总 经办统一办理。印章刻好后由总经办办理印章登记手续,填写《印章 管理登记表》备案并留好印章样图。 8 1.新公司成立,基本印章(公章、合同章、法人私章、财务章) 的刻制, 应由指定的印章管理人员负责刻制, 后交由人事行政部备案, 并从刻制之日起执行相关使用条例。

2.因业务发展需要申请各职能部门专用章时,由需求部门填写 《印章制发申请表》经总经理核准后送交人事行政部门刻制。

二、印章的保管和使用 1.印章的保管 通过总经理授权赋予一些部门对其部门(专业)印章的保管权和 使用权。由被授权人在总经办签字领取印章,指定专人保管。

2.印章的使用 任何部门在启用印章前,均需与公司(人事行政部)办理领取手 续,接受相应的责权告知,签定《印章签收手续》并备案。(已经开 始使用的需自通知当日补办理领取手续) (1)公章:公章由公司行政总监保管。各部门有需盖公章的文件、 通知等,须先到行政办公室处领取并填写《印章使用登记表》,经由 公司经理核准后并在《印章使用登记表》中签批,盖章后经手人需在 《印章使用登记表》上签字。行政办公室需将《印章使用登记表》留 档保存。 9 (2)合同章:合同章由公司行政总监保管。主要用于公司签订各 类合同使用专用章,盖章前须先到行政办公室领取并填写《印章使用 申请表》,经由公司经理核准后并在《印章使用登记表》中签批,盖 章后经手人需在《印章使用登记表》上签字。行政办公室需将《印章 使用登记表》留档保存。

印章使用登记表 印章名称 日期 用途 经手人 领导审批 (3)法人私章:法人私章由公司或分公司出纳保管,主要用于银 行汇票、现金支票等业务,使用时凭审批的支付申请或取汇款凭证方 可盖章。

(4)财务章:由财务部经理(或负责人)保管,主要用于银行汇 票、现金支票等需要加盖银行预留印鉴等业务或发票上使用,发票专 用章主要用于发票盖章。

(5)其他职能部门章:

其他职能部门章,主要适用于各部门内部 使用,已经刻制的职能部门章,需由部门负责人进行保管并严格该章 的使用办法。 10 3.印章的废止、更换:

(1)废止或缴销的印章应由保管人员填写《废止申请单》,并呈分 公司经理核准后交由公司综合办公室负责人统一废止或缴销。

(2)遗失印章时应由印章保管人员填写《废止申请单》,并呈公司 经理核准后,签批遗失处理及处罚办法后,交由人事行政部按批示处 理,如是遗失公司基本印章时必需登报申明。

(3)更换印章时应由印章保管人员依公司文件填写《废止申请单》, 并呈分公司经理核准后,交由人事行政部按批示处理。如有需要须填 写《印章制发申请表》申请新的印章。 第三章 证照管理制度 一、公司证照由总经办指定专人统一管理。

二、证照是指由上级主管部门颁发的各类证书、批文等。

如:营业执照、组织机构代码证、税务登记证等等。

三、证照的使用包括借用、复印等。

四、证照使用必须填写《证照使用登记表》 。

证照使用登记表 名称 日期 用途 经手人 领导审批 归还时间 11 五、证照借用程序:

借用人申请→部门负责人复核→主管副总经理审核→总经理核准 →办理借用手续→归还借用完毕后,应在时限内归还证照保理人。

六、证照复印程序:

借用人申请→部门负责人复核→主管副总经理核准→办理借用手 续→归还(如证照复印件未使用,应立即退还证照保管人) 。

七、如需使用原件,则须总经理核准。

八、证照复印件必须加盖“再复印无效章” 。 第四章 办公用品管理规定 为规范日常办公用品的采购、使用和保管,节约不必要的费用开 支,降低成本消耗。现本着勤俭节约的原则,就办公用品有关事宜规 定如下:

一、采购、印刷品印制:

1、公司日常所用办公用品,应由行政办公室负责统一采购,经 批准购买专属办公用品应由行政办公室派员陪同。

2、各部门所需办公用品,应按“购物申请单”中各项内容要求 认真填写,经部门负责人审核签字后,送行政办公室待办。

购物申请单 申请部门 申请人 序号 采购清单 合计 经营计划部意见 12 申请日期 采购原因 名称 申购数量 单价 总价 1 2 日期 总经理审批意见 日期 3、行政办公室应将“购物申请单”汇总分类,依据财务审批权 限规定报批。除急需用品外,应集中办理采购,不得一事一办。

4、行政办公室采购物品应在有关人员陪同下办理,但陪同采购 人(证明人)和验收人不得为同一人。

5、采购人员应认真负责,精挑细酌,力争做到价廉物美,经久 耐用。

6、各部门所用的专用表格及印刷品,由各部门自行制定格式, 按规定报总经理审批后,由行政办公室统一印制。

二、入库:

所有采购的办公用品使用前均需入库填写“办公用品入库表”, 采办人与验收人需在表上签字。

办公用品入库表 名称 日期 单位 数量 采办人 验收人 三、领用:

1、各部门领用办公用品必须填写“领用单”后,方可领取。

2、除笔墨纸张外,凡属不易消耗物品等重复领用时,一律交旧 换新。

四、保管:

1、办公用品应由行政办公室专人进行登记造册,分类放臵统一 保管。 13 2、保管员应认真维护和保管好所存物品,以防发生潮、锈、蛀、 霉等。

3、保管员应在每季度末向行政经理汇报汇报物品消耗情况和台 帐记录。 第五章 公司车辆管理制度 一、公司车辆由行政办公室统一管理。各部门公务用车,由各负 责人部门先向行政办公室申请,填写“用车通知单” ,说明用车事由、 地点、时间,行政办公室根据实际工作需要统筹安排用车。 用车通知单 年 到达地点 出发地点 (含经由) 任 务 备 注 申请人 二、车辆使用按先急后一般的原则;先满足紧急公务和接待任务, 后安排其他事务的原则。上班时间内驾驶员未被派出车的,应随时在 小车队等候。不准随便乱窜其他办公室。有事需离开时,要告知去向 和所需时间,经批准后方可离开;出车回公司,应立即到行政办公室 月 日 三、 上班时间车辆统一交由行政办公室调配使用, 如有临时安排, 经行政办公室同意后方可自驾。双休日、节假日,未经行政办公室同 14 意,私自驾车离开本市,一切后果自负。

四、外单位借车,需经总经理批准后方可安排。

五、驾驶员及派车人通讯必须保持 24 小时畅通,驾驶员应服从 调度、随叫随到。工作时间内所有车辆由行政办公室指定位臵停放, 未经批准不准擅自出车。

六、驾驶人员出车,须带齐有关证照,加强安全法律法规、安全 知识和安全技能学习, 禁止酒后驾驶, 做到谨慎驾驶, 确保安全行车。

七、驾驶员禁止在车内吸烟。

八、发生任何事故必须第一时间报告行政办公室。

九、车辆实行定点维修,需维修的项目由驾驶员列出清单后,由 行政办公室理部报总经理批准后执行。

十、实行统一管理,定点(中国石化)加油,分车核算,由行政 办公室每月通报里程数、油量使用情况,立车辆的维修及用油台帐记 录,每月核算一次,并做到每月核对无误。

主卡由行政办公室负责 保管,定时补充分卡金额。

油料库存月报表 2014 年 1 月 1 日-2014 年 1 月 31 日 种 项 目 95#汽油 公升 上月结存 本月购油 本月用油 本月结存 金额 普通汽油 公升 金额 类 高级柴油 公升 金额 合 计 公升 金额 15 附注: 十一、车辆在异地维修须经公司领导审批,否则不予报销,驾驶 员出车遇特殊情况不能按时返回的,应及时通知行政办公室,并说明 原因。

十二、行政办公室应对公司所有车辆建立车辆档案,填写“车辆 登记表” ,按时办好车辆保险、养路费等各项手续,车辆有关证件及 资料由驾驶员妥善保管。

车辆登记表 使用人姓名 牌照号码 车身号码 购车日期 复检日期 保 险 记 录 购臵价格 附属品 驾 驶 住址 经销商 □收音机 □放音机 □热风 □冷风 电 话 16 驾驶员姓名 车名 车型 初检日期 保险公司 保险证号码 保险期限 保险内容 员 住址 电 话 十三、违规与事故处理 1、 驾驶人员应严格遵守交通法规和车辆安全操作规程及公司各 项管理规章制度,如出现下列情况,所造成的罚款或经济损失由驾驶 人员承担:

(1)无照驾驶; (2)未经许可将车借予他人使用; (3)违反交通规则引起的交通肇事; (4)违反交通规则。

2、意外事故、不可抗拒原因造成的车辆事故由公司酌情研究处 理。

3、凡发生行车事故者必须写出书面报告,根据事故损失,保险 公司赔付除外的不足部分,按 30%在当月工资中扣除,事故情节严重 者,经“总经理办公会”研究确定如何进一步处罚。

4、驾驶员或车辆使用人将车辆私自交由他人驾驶,或擅自出车 发生事故由驾驶员或车辆使用人承担所有责任,并罚款 100 元/次。

5、所有驾驶人员工作时间,未按指定地点停放,发现一次,处 罚当事人 50 元,在当月工资中扣除。

6、凡违反交通法规受到交警部门处罚,由车辆使用人当月处理、 承担所有费用。

7、酒后驾车发生事故,驾驶员或车辆使用人承担全部责任。

8、驾驶人员私自将油料外流,一经发现,给予解聘处理。

9、驾驶员无故不出车,给予解聘处理。

10、每年年审前必须清除所有车辆的违章记录,违章费用由使用 人承担。 17 第六章 考勤管理制度 一、公司员工必须自觉遵守劳动纪律,按时上下班,不迟到,不 早退,工作时间不得擅自离开工作岗位,外出办理业务前,须经本部 门负责人同意;部门经理及以上人员外出时,需向行政办公室说明去 向,特殊情况经总经理同意。

二、作息时间:每周工作五天,加班可于事后调休。

上午:8:30-12:00 下午:13:30-17:30 如有调整,以新公布的工作时间为准,下属各部门、分公司工作 时间自行安排,报公司分管领导批准后执行。

三、考勤 1、公司员工上、下班(30 分钟以内为迟到或早退、30 分钟以上 则视为旷工)迟到、早退一次,罚款 100 元,月累计三次及以上情节 严重者,降职使用或按自动离职处理。

2、无故不办理请假手续,而擅自不上班,按旷工处理。

四、事假、病假 公司员工因事需请假,须持书面请假报告,经部门经理签字同意 报行政管理部。

五、事假、病假批准权限:员工请假部门负责人有三天之内审批 权、三天以上由行政办公室分管领导签字后,报总经理批示。部门副 经理及以上人员请假或调休等, 必须提前到行政办公室请假并办理手 续,一天以内由行政办公室部批准,一天以上报总经理批示。

否则, 按旷工处罚。

六、旷工 1、员工旷工一次,时间不超过半天,罚款 300 元,一天,罚款 600 元,以此类推 18 2、累计旷工两天以上,降职使用或劝按自动离职处理。

七、 员工上班时间禁止做与工作无关的事情。

如:

电脑上网打牌、 下棋、查阅无关资料等。

发现员工一次罚款 200 元、部门负责人罚款 500 元,发现员工二 次罚款 500 元、部门负责人罚款 1000 元,二次以上按自动离职处理。

部门负责人违反一次罚款 1000 元、 ,二次扣年终奖 10%或降职使用, 情节严重者加重处罚。

八、参加公司组织的会议、培训、学习、或其他活动,如有事需 请假的,必须提前向组织或带队人员请假。

九、日常考勤工作由行政办公室负责。员工迟到、早退而部门负 责人弄虚作假、包庇袒护,一经查实,将给予部门负责人处罚。 第七章 出差管理制度 为了适应市场经济变化,保证出差人员工作与生活的需要,规范 差旅费管理,结合本公司实际,特制定本规定。

一、本规定适用于公司全体员工。

二、差旅费开支范围主要包括交通费、住宿费、伙食补助费及津 贴等。

三、 交通费、 住宿费凭据报销。

伙食补助费、 津贴实行定额包干。

四、员工因公出差,应事先填写《出差计划申请单》 ,经部门负 责人、分管领导或总经理批准。如因事情紧急而未能及时填表,须事 先由部门负责人口头报告,等返回公司后,应立即补办手续,具体操 作程序如下:

1、填写《出差计划申请单》 ,注明预计出差时间、到达地点,报 行政办公室办理相关报批事宜。 19 出 差 计 划 申 请 表 申报日期: 申报部门 出差日期 出差省市与地区 出差行程计划 月 月 日 日 至 至 月 月 飞机□ 日:共 日:共 天 天 年 月 日 出差人 至 年 月 日:

共 天 事由 交通工具安排 申请费用 部门审核 火车□ 汽车□ 其它□ 元(¥ ) 董事长审核 财务 总经理审核 审核费用 说明: 元 1、此申请表作为出差申请、借款、核销必备凭证。

2、如出差途中变更行程计划需及时汇报。

3、出差申请表须在接到申请后 48 小时批复。 2、出差人员可根据报批后的《申请单》填写《借款单》 ,按《借 款规定》报批后,向财务部预支差旅费。

3、出差人返回后七日内应按《报销规定》办理报销手续,并注 明实际出差日期、起讫地点、工作内容、报销项目、金额等。 20 五、出差人员按照标准乘坐交通工具,凭据报销交通费。乘坐交 通工具的标准见下表:

交通工具 职务 飞机 副总或副总工以上 部门主管 职员 普通舱 — — 火车 硬卧 硬卧 硬卧 轮船 二等舱 三等舱 三等舱 汽车 可乘 可乘 可乘 出租车 总经理特批 总经理特批 总经理特批 六、出差人员夜间乘坐交通工具达 6 小时以上或连续乘坐超过 10 小时的可选择相应等级的交通工具。

七、出差人员乘坐飞机、火车软卧、动车组从严控制。未达到级 别,因出差路途较远或出差任务紧急的,事前经总经理批准后方可乘 坐。凡事前未经批准自行改变交通工具而产生的费用,差额部分由本 人承担。

八、自带汽车出差不享受相应的市内交通费。

九、住宿费标准见下表(单位:元/天) 省内外 职务 副总或副总工以上 部门主管 职员 特区、 直辖市 300 200 180 省会 地级市 城市 以下 180 140 140 120 120 100 十、随领导出差,可根据情况参照领导的住宿标准。 21 十一、特殊情况需超出标准,必须经相关领导同意,否则超额部 分自行承担。

十二、 出差期间根据出差性质, 给予一定的伙食补助, 见下表 (单 位:元/天) :

伙食补助 早餐 中餐 标准 晚餐 50 元 10 元 20 元 20 元 1、出差时间不足一天按以上标准补助误餐费。连续出差首日 12:00 前按一天计;回程日 18:00 后按一天计。

2、外出参加会议或学习培训期间的食宿费用由会议主办方支付的, 不报销伙食补助,只报在路途期间的伙食补助费。

3、接待单位负责食宿费用的不再发放伙食补助。

4、工作人员出差期间,事先经总经理批准就近办理私事的,其绕道 的交通费由出差人自行承担,且期间不发伙食补助费。

5、出差期间,确因工作需要宴请时取消当日相应伙食补助。

十三、公司员工出差期间,因游览或非工作需要的参观而开支的 一切费用,由个人自理。

十四、因保管不当丢失交通票据,必须由本人写书面说明并提供 旁证,经相关部门领导审批后才能报销。 第八章 一、招聘 员工招聘、调动、离职等规定 1、用人部门根据实际工作需要填报“用工”申请表,向人力资 源部申请并提出招聘岗位的基本要求(如:年龄、性别、学历等) 。 部门用人申请表 日期:

申请部门 招聘职位 22 年 月 日 面试人 现有人员 工作地点 申请原因 岗位要求: 所需人数 到岗日期 工作时 间 岗位职责: 申请部门负责人:

分管领导审批: 行政人事管理部意见: 备注:此联由行政人事管理部留存 2、由人力资源部根据公司用工需求拟定招聘计划,经分管领导 审核,报总经理批准。

3、人力资源部经市“人才市场” 、 “人力资源市场”收集应聘人 员相关资料后再进行初步筛选,根据情况组织笔试和面试,经初选合 格后,经分管领导审核,报总经理批准。办理试用手续。 23 4、 部门经理助理以上人选由分管领导和总经理亲自笔试和面试。

5、员工的试用期为一至三个月。试用期满,可聘为公司合同制 员工并与公司签订劳动合同, 公司将根据国家劳动和社会保障部的相 关规定办理“养老保险” 等手续。

二、任免:

需公司任免的干部必须由总经理批准,以公司文件为准。

三、员工调动:

1、公司干部和员工在公司范围内调动,由用人部门提出拟调人 员申请,行政办公室求双方负责人意见后,报总经理批准。

2、公司各部门需增加人员,须向人力资源部提出用工申请,由 行政办公室负责调配或招聘。

3、公司干部和员工持行政办公室开具的“职工调动通知书” ,在 原任职部门办理完交接手续后,再到新任部门报到。调离人员到新单 位后, 以实际聘任岗位和任职时间为准, 其相关待遇以月度分段实施。

四、离职 1、 试用人员离职应提前三日写出书面辞职报告, 由本人填报 “辞 退员工审批表” ,经批准后到人力资源部办理辞退手续。 员 工 离 职 申 请 书 所属部门:

姓名 职称 职位 担任工作 年 月 日 NO:

年 年 月 月 日 日 到职日期:

拟离职日期: 内容项 顺序 1 2 应办事项 经办工作交接清楚 住宿人员办理退宿 24 经办单位 所在部门 行政办 扣款金额 经办人意见 (并签字) 3 4 5 6 7 缴回制服、办公钥匙 缴回个人领(借)用 文具用品 办理退保等事项 有无欠帐? 有无财物未清事项? 发薪审核 人办资源部 行政办 人办资源部 财务科 财务主管 离职面谈(人力资源部) : 离职原因总结: 离职时间:

注:1、上列事项必须完全办理清楚,方可离职。

2、财务科凭本单核发离枳人员薪津后,转回人力资源部存档。 2、员工与公司签订劳动合同后,双方都必须严格履行合同,用 人部门不准无故辞退员工,确须辞退时应向人力资源部说明辞退原 因。

3、合同期内员工辞职的,必须提前一个月向公司提出书面辞职 报告, 由部门负责人签署意见, 经公司分管领导签字, 报总经理批准。

由行政办公室予以办理辞职手续。

4、员工本人辞职、被公司辞退、开除或提前终止劳动合同等, 在离开公司以前,必须交还公司财物(如:文件及相关业务资料等) 。

员工未经批准而自行离职的,公司不予办理任何手续;给公司造成损 失的,应负赔偿责任。 25 第九章 一、 总则 财务报销管理制度 1、为了加强公司内部管理,规范公司财务报销行为,倡导一切以业务 为重的指导思想,合理控制费用支出,特制定本制度。

2、 本制度根据相关的财经制度及公司的实际情况,将财务报销分为 日常办公费用、工薪福利及相关费用、税费支出、工程相关支出及专 项支出等,以下分别说明报销相关的借款流程及各项支出具体的财务 报销制度和报销流程。

3、 本制度适用公司全体员工。

二、日常费用报销流程 日常费用主要包括差旅费、电话费、交通费、办公费、低值易耗 品及备品备件、业务招待费等。

三、 日常费用报销的一般规定 1、报销人必须取得相应的合法票据(相关规定见发票管理制 度),且 发票背面有经办人签名。

2、填写报销单应注意:根据费用性质填写对应单据;严格按单据要求 项目认真写,注明附件张数;金额大小写须完全一致(不得涂改); 简述费用内容或事由。 26 3、 按规定的审批程序报批。

4、 费用报销的一般流程:报销人整理报销单据并填写对应费用报销 单→ 须办理申请或出入库手续的应附批准后的申请单或出入库单→ 部门经理审核签字→财务经理→总经理审批→到出纳处报销。

四、其他专项支出报销流程 1、费用范围:其他专项支出包括其他所有专门立项的费用(含咨询 顾问、广告及宣传活动费、公司员工活动费用、办公室装修及其他专 项费用)支出。

2、 费用标准:此类费用一般金额较大,由主管部门经理根据实际需 要向总经理提交请示报告(含费用预算表),经总经理签署审核意见 后报董事长及其授权人审批。

3、财务报销流程:

3.1 审批后的报告文件到财务部备案,以便财务备款。

3.2 签订合同:由直接负责部门与供应商签订正式合作合同, (合同 签订前由公司法律顾问的审核,合同应注明付款方式等)。

3.3 付款流程:

3.1.1 由经办人整理发票等资料并填写费用报销单 (填写规范参照日 常费用报销一般规定); 27 3.1.2 按审批程序审批:

主管部门经理审核签字→ 财务经理 →总经 理审批; 3.1.3 财务部根据审批后的报销单金额付款; 3.1.4 若需提前借款,应按借款规定办理借支手续,并在 5 个工作日 内办理报销手续。

五、 附则 1、本制度解释权归公司财务部。

2、本制度经总经理办公会议讨论通过并经过总经理签字通过。 28

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